専門情報

「委託業務に係る内部統制の有効性の評価」の改正

掲載日
2003年01月16日
号数
18号
常務理事 友永 道子
監査基準委員会から答申のありました「監査基準委員会報告書第18号(中間報告)「委託業務に係る内部統制の有効性の評価」の改正について」が、去る1月 16日の理事会で承認され、同日付けで公表されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成14年9月4日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」(平成11年9月7日から継続)に対するものであります。
 今回の主な改正点は、改訂監査基準及び既に改正した他の監査基準委員会報告書(特に第20号(中間報告)「統制リスクの評価」)の用語や規定等に対応させたことです。また、これに伴い標題を変更したほか、昨今の本報告書の実務への浸透や実務の推移等を踏まえ、新たに受託会社監査人に対する指針となる規定 (第20項の受託会社の記述書、第23項の受託会社監査人の報告書における不適切である旨の意見の表明等)を追加しました。
 改正後の報告書は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとしております。
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